用友t3填制凭证后是否记账用友t3填完凭证后步骤

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用友T3反结账后怎么反记账用友T3时,填制记账凭证时,填完后总弹出客户往来科目的客户不能空,为什么会这样该怎么设置求解用友t3记账凭证怎么录入用友软件T3年度结转前用自己结转本年利润吗用友T3反结账后怎么反记账关于这个问题,在用友T3中,反结账后需要进行反记账的操作。具体步骤如下:

1.打开用友T3软件,进入财务管理模块。

2.在菜单栏中选择“财务处理”-“会计凭证”-“会计凭证录入”。

3.在会计凭证录入界面中,点击“新建”按钮创建一个新的会计凭证。

4.在会计凭证录入界面中,填写反记账的相关信息,包括会计期间、凭证号、摘要、科目、借贷金额等。

5.根据需要,选择正确的科目进行借贷记账,并填写相应的金额。

6.填写完毕后,点击保存按钮保存会计凭证。

7.在会计凭证录入界面中,点击“过账”按钮进行过账操作,确保反记账的凭证生效。

8.完成以上步骤后,反记账的凭证就会生效,相应的会计科目的余额也会进行调整。

请注意,反记账操作需要谨慎进行,确保凭证的正确性和准确性。如果有需要,建议在进行反记账操作前先备份数据,以防发生意外情况。

用友T3时,填制记账凭证时,填完后总弹出客户往来科目的客户不能空,为什么会这样该怎么设置求解因为你所用的会计科目设置了客户辅助核算,如果不需要可以取消(前提是这个科目没有被使用过)取消方法是进入基础档案-财务-会计科目,找到该科目双击,把右边客户往来的勾去掉。

用友t3记账凭证怎么录入1.

打开友T3记账凭证界面,点击“新建”按钮;

2.

在凭证类型栏中选择记账凭证;

3.

在凭证号栏中输入凭证号(可以是自定义的);

4.

在凭证日期栏中填写凭证日期;

5.

在摘要栏中填写凭证摘要;

6.

在科目栏中选择与该凭证相关的科目;

7.

在借方栏或者贷方栏中输入金额;

8.

点击“保存”按钮保存凭证;

用友软件T3年度结转前用自己结转本年利润吗年度结转是把上一年度的数据结转到下年度期初数,所以本年利润利润分配等需要全部完成,所有的会计凭证全部记账,审核无误。

另外年度结转前要把需要调整的业务也都处理完,比如应收预收调整,现金银行对账,营业外收支,税收调整等一系列全部完成,然后才年度结转。

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